Feuerwehrverwaltung
Haushaltsdiagramm
-121.764,56 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-121.764,56 €
54,84%
-92.853,34 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-92.853,34 €
41,82%
-6.393,73 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.393,73 €
2,88%
-880,99 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-880,99 €
0,40%
-160 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-160 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 298 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.210,31 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 467,10 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 26.935,61 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 37.911,02 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -222.052,62 € |
20: Verwaltungsergebnis | -184.141,60 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -184.141,60 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -432,29 € |
30: Jahresergebnis | -184.573,89 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -184.573,89 € |